Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialMEDICAMENTOS TABELA CMED/ANVISA05 CX ADREM EPINEFRINA 1G/1000ML C/100 177,32-40 = 106,39X5 = 531,95 15 CX AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 76,54-40 = 45,92X15 = 688,80 01 CX CLORETO DE POTASSIO 10 10ML 47,26-40 = 28,35X1 = 28,35 03 CX COMPAZ 5MG/ML INJ 2ML C/50 62,38-40 = 37,42X3 = 112,26 01 CX DIMORF 10MG/ML 50AMP 1ML 163,45-40 = 98,07X01 = 98,07 02 CX - DORMIRE 5MG/ML SOL INJ AMP 10ML 332,44-40 = 199,46X2 = 398,92 03 CX ESKAVIT (FITOMENADIONA 10MG/ML VITK) 114,94-40 = 68,96X3 = 206,88 10 CX FENITAL 50MG/5ML C/10 33,12-40 = 19,87X10 = 198,70 04 CX FENOCRIS 100MG/2ML INJ C/25 41,74-40 = 25,04X4 = 100,16 04 CX SOL GLICOSE 25 10ML C/200 167,47-40 = 100,48X4 = 401,92 04 CX SOL GLICOSE 50 10ML C/200 79,90-40 = 47,94X4 = 191,76 03 CX HALO 5MG/1ML INJ C/50 206,08-40 = 123,64X3 = 370,92 03 CX HEPAMAX S HEPARINA SODICA 5000UI/ML 224,00-40 = 134,40X3 = 403,20 04 CX HYCIMET 300MG/2ML 83,30-40 = 49,98X4 = 199,92 10 CX HYNALGIM 500MG/ML 2ML INJ C/100 85,60-40 = 51,36X10 = 513,60 03 CX HYPLEX B INJ 2ML C/100 74,50-40 = 44,70X3 = 134,10 03 CX NAUSICALM B6 50MG 1ML 77,95-40 = 46,77X3 = 140,31 03 CX OPRAZON 40MG C/20 717,01-40 = 430,20X3 = 1290,60 12 CX TRAMADON 50MG/1ML INJ C/25 153,12-40 = 91,87X12 = 1102,44 03 CX TRAMADON 50MG/2ML C/100 1010,23-40 = 606,13X3 = 1818,39 TOTAL: R$ 8931,251,0000R$ 14.885,42R$ 8.931,25
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/03/2019 0001632/2019 Original07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.931,25
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/03/2019 0001632/2019 0001958/2019 OriginalOrcamentario07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.931,25
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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