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Detalhes
| 18/02/2025 | 0000114/2022 | 0000075/2023 | 0000597/2025 | 0001145/2025 | VALOR QUE SE PAGA PARA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO CORREGO SAO DOMINGOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | MAURA LUCIA DA SILVA | ***.636.846-** | R$ 330,00 |
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| 18/02/2025 | 0000133/2021 | 0003586/2024 | 0007880/2024 | 0001112/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA RUA JULIO MANOEL DA SILVA, LOCALIZADA NO CORREGO SAO DOMINGOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE LAJINHA-MG." ACRESCIMO DE SERVICO, CONFORME PARECER TECNICO DO SETOR DE ENGENHARIA EM ANEXO" | JBJ CONSTRUTORA LTDA | 40.716.353/0001-07 | R$ 23.103,19 |
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| 12/02/2025 | 0000020/2024 | 0003583/2024 | 0000621/2025 | 0000887/2025 | VALOR QUE SE PAGA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL MARIA ANISIA HERMISDORFF, LOCALIZADA NO DISTRITO PRATA, ZONA URBANA, LAJINHA - MG, CUJO OS PROJETOS JA SE ENCONTRAM FINALIZADOS PARA FINS DE ATENDIMENTO AO CONVENIO N ° 121000677/2024/SEE." CONFORME 2º BOELETIM DE MEDICAO " | GREGOFAG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 34.959.139/0001-89 | R$ 329.853,56 |
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| 07/02/2025 | | 0002843/2024 | 0005919/2024 | 0000829/2025 | VALOR QUE SE PAGA REEFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETES ARP 70/2024 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE | CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSP. LTDA | 30.584.194/0004-23 | R$ 20.543,00 |
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| 05/02/2025 | 0000037/2023 | 0002919/2024 | 0008647/2024 | 0000558/2025 | VALOR QUE SE PAGA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, COMPREENDENDO SISTEMAS DE BILHETAGEM E CAPTURA, BEM COMO CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJINHA-MG. | REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI | 07.346.326/0001-14 | R$ 1.503,21 |
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| 05/02/2025 | 0003984/2023 | 0004144/2024 | 0000402/2025 | 0000556/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL II. | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | R$ 18.009,26 |
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| 05/02/2025 | 0003984/2023 | 0004148/2024 | 0000401/2025 | 0000555/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE PRE ESCOLA | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | R$ 59.996,30 |
Detalhes
| 05/02/2025 | 0003993/2023 | 0004145/2024 | 0000407/2025 | 0000554/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE PRE ESCOLA. | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | R$ 38.331,44 |
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| 05/02/2025 | 0003984/2023 | 0004146/2024 | 0000404/2025 | 0000553/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL I. | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | R$ 113.585,42 |
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| 05/02/2025 | 0003984/2023 | 0004147/2024 | 0000405/2025 | 0000552/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE CRECHE. | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | R$ 70.780,32 |