Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
18/02/20250000114/20220000075/20230000597/20250001145/2025VALOR QUE SE PAGA PARA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO CORREGO SAO DOMINGOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MAURA LUCIA DA SILVA***.636.846-**R$ 330,00
18/02/20250000133/20210003586/20240007880/20240001112/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA RUA JULIO MANOEL DA SILVA, LOCALIZADA NO CORREGO SAO DOMINGOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE LAJINHA-MG." ACRESCIMO DE SERVICO, CONFORME PARECER TECNICO DO SETOR DE ENGENHARIA EM ANEXO"JBJ CONSTRUTORA LTDA40.716.353/0001-07R$ 23.103,19
12/02/20250000020/20240003583/20240000621/20250000887/2025VALOR QUE SE PAGA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL MARIA ANISIA HERMISDORFF, LOCALIZADA NO DISTRITO PRATA, ZONA URBANA, LAJINHA - MG, CUJO OS PROJETOS JA SE ENCONTRAM FINALIZADOS PARA FINS DE ATENDIMENTO AO CONVENIO N ° 121000677/2024/SEE." CONFORME 2º BOELETIM DE MEDICAO "GREGOFAG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA34.959.139/0001-89R$ 329.853,56
07/02/2025 0002843/20240005919/20240000829/2025VALOR QUE SE PAGA REEFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETES ARP 70/2024 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDECROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSP. LTDA30.584.194/0004-23R$ 20.543,00
05/02/20250000037/20230002919/20240008647/20240000558/2025VALOR QUE SE PAGA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, COMPREENDENDO SISTEMAS DE BILHETAGEM E CAPTURA, BEM COMO CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  DE LAJINHA-MG.REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI07.346.326/0001-14R$ 1.503,21
05/02/20250003984/20230004144/20240000402/20250000556/2025AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL II.MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92R$ 18.009,26
05/02/20250003984/20230004148/20240000401/20250000555/2025AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE PRE ESCOLAMELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92R$ 59.996,30
05/02/20250003993/20230004145/20240000407/20250000554/2025AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE PRE ESCOLA.MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92R$ 38.331,44
05/02/20250003984/20230004146/20240000404/20250000553/2025AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL I.MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92R$ 113.585,42
05/02/20250003984/20230004147/20240000405/20250000552/2025AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A MODALIDADE CRECHE.MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92R$ 70.780,32
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