Atualizado em: 25/02/2025

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
20/02/2025 0000787/20250001208/2025VALOR QUE SE PAGA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DE UM TRATOR AGRICOLA ORIUNDO DE INDICACAO DA COMISSAO DE PARTICIPACAO POPULAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.DANIEL JOSE DA COSTA EVANGELISTASECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT067611***.786.766-**R$ 1.200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
218/02/202519/02/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DE UM TRATOR AGRICOLA ORIUNDO DE INDICACAO DA COMISSAO DE PARTICIPACAO POPULAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 
19/02/2025 0000816/20250001184/2025VALOR QUE SE PAGA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ADILIO MIRANDA RIBEIRO JUNIORMOTORISTA 1.653/2021061598***.750.267-**R$ 960,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1504/01/202531/01/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
19/02/2025 0000825/20250001175/2025VALOR QUE SE PAGA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ANILDO HOTT ALMEIDA COUTINHOMOTORISTA LEI 1734/22065080***.906.556-**R$ 820,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1216/01/202531/01/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
19/02/2025 0000818/20250001173/2025VALOR QUE SE PAGA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JOMAR EUZEBIOMOTORISTA 1.653/2021061875***.702.407-**R$ 1.100,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1101/01/202517/01/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
19/02/2025 0000817/20250001171/2025VALOR QUE SE PAGA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JOMAR EUZEBIOMOTORISTA 1.653/2021061875***.702.407-**R$ 1.540,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1819/01/202530/01/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
18/02/2025 0000751/20250001133/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MARCK ROBERT DE OLIVEIRA FERREIRAMOTORISTA LEI 1734/22066624***.366.266-**R$ 460,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
601/02/202508/02/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
18/02/2025 0000753/20250001130/2025VALOR QUE SE PAGA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CARLOS HENRIQUE NUNESMOTORISTA LEI 1734/22064525***.620.896-**R$ 730,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
806/01/202529/01/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
18/02/2025 0000752/20250001129/2025VALOR QUE SE PAGA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MARCK ROBERT DE OLIVEIRA FERREIRAMOTORISTA LEI 1734/22066624***.366.266-**R$ 1.030,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1016/01/202531/01/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
18/02/2025 0000750/20250001127/2025VALOR QUE SE PAGA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MARCK ROBERT DE OLIVEIRA FERREIRAMOTORISTA LEI 1734/22066624***.366.266-**R$ 760,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1102/01/202515/01/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
18/02/2025 0000786/20250001126/2025VALOR QUE SE PAGA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CARLOS HENRIQUE NUNESMOTORISTA LEI 1734/22064525***.620.896-**R$ 690,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
904/02/202513/02/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
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