Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoTABELA CEMED - MEDICAMENTOMIDAZOLAM (HIOLABOR FARMACEUTICA LTDA) 5 MG/ ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 3 ML + 1.303,8600 X 10 = 13.038,600 32 = 8.866,248 HYPLEX B (HYPOFARMA ISTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA) SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X2 ML (PAG 1642) +107,5700 X 20 = 2.151,40 - 32 = 1. 462,952 OMEPRAZOL (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) 40MG PO LIOF SOL INJ + CX 25 FA VD TRANS+25 AMP DIL X 10 ML (PAG 1723) +1.367,0900 X10 = 13.670,90 32 = 9.296,212 CETOPROFENO (HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA) 50MG/ ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2ML (PAG380) + 305,9500 X 20 = 6.119,000 - 32 = 4.160,92 FLUMAZENIL (HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA) 0,1 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 5ML + 197,1400 X 10 = 1.971,40 32 = 1.340,552 CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORTARIA 344/98-LISTA (HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA) 50MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 2 MIL (PAG 777) + 866,7700 X 20 = 17.335,40 32 = 11.788,072 DIPIRONA MONOIDRATADA (HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA) 500 MG/ML SOL INJ IM/IV CX100 AMP VD AMBX 2ML (PAG971) X + 297,400 X 20 = 5.948,00 - 32 = 4.044,64 NEPRESOL (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) 20MG/ML SOL IM/IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML (PAG626) + 331,0400 X 10 = 3.310,40 32 = 2.251,0721,0000R$ 63.545,10R$ 43.210,67
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/11/2025 0007480/2025 Original07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 43.210,67
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/11/2025 0007480/2025 0008672/2025 OriginalOrcamentario07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 42.692,14
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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